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【公示】关于开展国家审计署发现问题整改及自查自纠专项审计的公示
来源:监督审计部>审计监督室 编辑:刘英 创建时间:2025-05-13 审核:徐振楠 访问量:262
根据中国石化集团公司统一部署,为了高标准完成2024年国家审计署经济责任审计发现问题的整改工作任务,依据2025年分公司审计计划,审计部将开展国家审计署发现问题整改以及自查自纠专项审计工作,为全面了解真实审计事项相关情况,主动接受群众监督,现将有关情况公示如下:
一、公示内容
1.审计工作范围:2024年国家审计发现问题的整改情况,以及2021年至2024年期间发生的类似问题,重要问题追溯到以前年度或延伸至审计日。
2.审计工作内容:1.国家审计发现问题整改情况。2.自查自纠重点检查内容,包括重大决策落实方面、财务管理方面、采购管理方面、销售管理方面、工程管理方面、内审外查等。
二、公示时间
自2025年5月13日起至8月15日止。
三、审计人员
审计组组长:官军权;主审:李德龙;审计人员:刘英、高鑫。
四、审计工作纪律
审计期间,审计人员严格遵守中国石化审计“八不准”工作纪律:
1.不得组织或参加公款宴请及高消费活动。
2.不得组织或参加赌博等违法违纪以及违反公序良俗的活动。
3.不得接受企业和他人以任何名义赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。
4.不得以任何名义由企业和他人报销应由个人支付的费用,或超标准住宿、乘坐交通工具等。
5.不得泄露审计工作获悉的国家秘密、企业商业秘密和内部信息以谋取任何利益。
6.不得利用审计职权干预企业的生产经营管理,或推销商品、介绍业务等以谋取任何利益。
7.不得未经批准离开审计现场。
8.不得在执行审计公务时向企业和他人提出与审计工作无关的任何其他要求。
五、监督审计工作方式
联系人:李德龙,邮箱:lidl.zthc@sinopec.com或分公司老OA邮箱
审计部办公室:厂前区办公楼511室
监督电话:0477-2247582
审计部
2025年5月13日